2016年度中共驻马店市委农村工作办公室部门预算
2016年度中共驻马店市委农村工作办公室部门预算
目 录
第一部分 市委农办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市委农办2017 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:市委农办2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
市委农办概况
一、市委农办主要职责
中共驻马店市委农村工作办公室(市农业综合开发办公室、市扶贫开发办公室)是协调全市涉农部门工作的综合部门,现有机关及归口预算管理单位编制48人,其中:机关行政编制34人,事业编制14人;在职职工41人,离退休25人。经费实行全额预算管理。主要职责是:贯彻执行党中央和省委、市委关于农村改革发展、农业综合开发、扶贫开发的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,牵头拟定全市农村改革、农村经济发展、农民增收、新农村建设、农业综合开发、扶贫开发等方面的重大政策,并会同有关部门组织实施;负责全市贫困地区农民的职业教育和各类技能培训及转移输出工作;组织实施全市扶贫开发工作的统计与动态监测;指导全市新型农村社区规划编制工作,负责新农村建设工作相关业务知识的培训工作,负责新农村建设相关技术服务工作;负责全市秸秆禁烧和综合利用工作;承办市委、市政府交办的其他事项。
二、市委农办预算单位构成
1、市委农办机关本
2、扶贫开发服务中心
3、新农村建设服务中心
第二部分
市委农办2016年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2016年收入总计4520785元,支出总计4520785元,与2016年相比收、支总计各增加453383元,增长11.15%。主要原因是基本工资标准调高,住房公积金标准提高及医疗费增加共增加353383元,增长8.69%;其他各项支出增加100000元,增长2.46%。
二、收入预算总体情况说明
2016年收入合计4520785元,其中:一般公共预算4520785元;无政府性基金收入。
三、支出预算总体情况说明
2016年支出合计4520785元,其中:基本支出3853785元,占85.25%;项目支出667000元,占14.75%。
四、政拨款收入支出预算总体情况说明
2016年一般公共预算收支预算4520785元,无政府性基金收支预算。与2015年相比,一般公共预算收支预算增加453383元,增长11.15%。主要原因是参加机关事业单位基本养老保险以及基本工资标准调整,相应增加一般公共预算收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2016年一般公共预算支出年初预算为4520785元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3350681元,占74.12%;社会保障和就业(类)支出183464元,占4.06%;医疗卫生(类)支出127430元,占2.82%;农林水事务(类)支出667000元,占14.75%;住房保障(类)支出192210元,占4.25%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出3853785元,其中:人员经费3675919元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费177866元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我办2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2016年“三公”经费预算为267300元。2016年“三公”经费支出预算数与2015年增加11300元,占4.41%。
具体支出情况如下:
(一)公务用车购置及运行费138500元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费138500元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2015年相比减少支出41500元,占23.05%。要尽量减少公务用车次数,以乘坐公共交通工具为主。
(二)公务接待费128800元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,月均接待35人次,全年429人次。预算数与2015年相比增加52800元,占69.475。主要原因是考虑到脱贫攻坚力度加大,新型农业主体经营培育、人居环境和新型农村社区遗留问题整改接待上级督导检查增加,所做预算较大,在执行中本着节约的原则,以节俭为主,尽量减少开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出预算177866元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购预算安排162920元,其中:政府采购服务预算88800元,政府采购货物预算74120元。
(三)关于绩效管理工作开展情况说明
2015年,市委农办无纳入预算绩效评价的项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年4月6日